不能读取工具条配置

区审计局

部门领导

职务 姓名 分工
党组书记、局长 徐姗姗 党组书记:主持局党组日常工作,负责班子建设和干部队伍建设。
局长:负责行政全面工作,具体分管办公室、行政事业审计科。负责全局干部教育与人才队伍建设、审计业务的统筹工作、局信息化建设与推进的统筹工作,以及财务、文秘、保密、审计信息、电子政务等工作。
副局长 任卫红 副局长:协助局长工作,对局长负责。分管财政金融审计科、法规科、经贸审计科。负责局法制建设、统计、计生、档案、区会计学会、“两会”提案办理、信访处理、其他交办的工作等。
党组成员、副局长 周静 党组成员:协助局党组书记工作,负责纪检监察、党群(局机关党支部、工会、团支部)、宣传、统战、特约审计员等工作。
副局长:协助局长工作,对局长负责。分管固定资产投资审计科、经济责任审计科。负责局文明创建、行风政风建设、综合治理、安全保卫、政务公开,退管会、其他交办的工作等。

机构职责

根据《中共上海市委、上海市人民政府印发〖关于本市区县政府机构改革的意见〗的通知》(沪委〔2009〕8号)和上海市机构编制委员会《关于同意上海市长宁区政府机构改革方案予以备案的函》(沪编〔2009〕52号)的规定,设立上海市长宁区审计局,为区政府工作部门。

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关审计工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合本区实际,研究起草审计工作地区性规定及规范性文件,并组织实施。

(二)向区政府报告和向区政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策和宏观调控措施的建议,按规定的程序向社会公布审计结果、审计整改情况。

(三)依据《中华人民共和国审计法》和其他法律、法规的规定,直接进行下列审计:

1、本级财政预算执行情况和其他财政收支;

2、本区国家机关、事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支;

3、本区国有和国有资本占控股或者主导地位的企业的资产、负债和损益状况;

4、本区政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算;

5、本区政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支;

6、本区党政领导干部(县级以下)和区国有及国有控股企业领导人员的经济责任履行情况;

7、其他法律、法规规定应由区审计局进行的审计。

(四)向区政府提出本区预算执行和其他财务收支的审计结果报告;受区政府委托,向区人大常委会提出本区预算执行和其他财政收支审计工作报告。

(五)组织实施对有关部门贯彻执行国家和本市财经方针政策、宏观调控措施情况的专项审计和审计调查。

(六)负责有关行政诉讼应诉工作。

(七)组织实施对内部审计的业务指导与监督;组织内部审计人员专业培训。

(八)承办区政府交办的其他事项。

 

二、内设机构

根据上述职责,上海市长宁区审计局设7个内设机构,即:办公室、法规科、行政事业审计科、财政金融审计科、经贸审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科。各内设机构的主要职责为:

(一)办公室

负责局机关日常政务,负责有关重要会议的组织;负责有关报告、文件以及审计机关管理制度的起草;编制局工作计划、总结,安排年度审计工作、统计审计成果;负责审计信息和审核上报区政府、市审计局的审计专题报告;牵头协调局政务公开工作;负责机关文电处理、档案综合管理;负责信访、保密、保卫;负责局机构编制及组织、人事管理、财务管理、工资福利;负责统战、知识分子工作;负责后勤行政管理;负责退休干部管理、特约审计员的管理;负责与审计相关的图书、资料管理工作;协助抓好党风廉政工作,研究制定审计机关反腐倡廉的各项规定,并组织实施,检查督促。

(二)法规科

负责分析、研究有关经济形势、方针政策及审计发展的现状、趋势;起草局年度审计项目计划、总结;组织实施审计普法教育,组织审计执法检查,负责局法制工作及法规的学习辅导;负责重大项目审议组织工作;负责审核与复核各科的审计报告、审计决定和审计案卷质量;承办行政应诉;组织实施对审计处罚的听证;组织局同步审计,组织对内部审计的指导与监督。组织委托社会审计组织开展审计工作。

(三)行政事业审计科

负责对与本级财政有拨缴款关系的本区人大机关、政协机关、审判机关、检察机关和政党组织、社会团体,区政府组成部门、直属机构、部门管理机构和派出机构、行政事务执行机构,以及国家事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支情况,进行审计监督;对本区政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督;对审计中发现的违反国家规定的财政收支、财务收支行为提出审计处理、处罚意见。

(四)财政金融审计科

负责审计本级财政预算执行情况和其他财政收支情况;向区政府和市审计机关提出审计结果报告;对审计中发现的违反国家规定的财政收支、财务收支行为提出审计处理意见。

(五)经贸审计科

负责审计本区国有及国有控股或者主导地位的企业资产、负债、损益;负责审计本区接受区财政补贴较多或者亏损数额较大的国有企业(包括集体企业),以及区政府指定或市审计局授权审计的企业资产、负债、损益;负责对国有企业申报核销不实资产进行审计监督;对审计中发现的违反国家规定的财务收支行为提出审计处理、处罚意见。

(六)经济责任审计科

负责对本区党政领导干部和区国有及国有控股企业领导人员的经济责任审计;对审计中发现的违反国家规定的财政收支、财务收支行为提出审计处理、处罚意见;负责区经济责任审计联席会议办公室工作的日常工作。

(七)固定资产投资审计科

负责对本区政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督;对审计中发现的违反国家规定的财务收支行为提出审计处理、处罚意见。

 

下属机构

内设机构名称 联系电话 地址
办公室 22050233 长宁路599号
法规科 22050278 长宁路599号
行政事业审计科 22050274 长宁路599号
财政金融审计科 22050223 长宁路599号
经济责任审计科 22050269 长宁路599号
经贸审计科 22050227 长宁路599号
固定资产投资审计科 22050228 长宁路599号